国资租赁公司召开2024年第二次审计工作暨合规工作联席会议

发布时间:2024-11-18

为充分发挥联席会的协同效应,推进审计管理与合规管理水平的进一步提升,11月12日,国资租赁公司组织召开2024年度第二次审计工作暨合规工作联席会议。

会议通报了“一拖三”审计意见和整改要求,传达了《金融租赁公司管理办法》《经济责任审计工作管理办法》、公司2024年专项内部控制监督评价工作实施方案以及2024年7月以来公司开展审计、合规等监督检查的工作情况。

会议要求,一是深入学习会议精神,把握监管政策动向,切实践行“五不做、两合规”风险文化,主动将审计与合规要求融入到具体工作中,确保监督管理的有效性;二是提高责任意识,全面落实各项审计工作要求,按照公司支委会关于“一拖三”审计整改工作的指示精神,建立整改台账,逐条细化整改措施,明确责任部门,确保整改措施落到实处。同时,各部门要以高度责任感和求真务实的态度开展内部控制监督评价工作。三是灵活运用“大监督”工作机制,加强部门间的协同合作,将监督检查与公司经营工作紧密结合,确保监督检查工作与公司经营目标的一致性,巩固公司健康发展态势。